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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8830 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BASE CORAL - BASE CORAL 764,81 2.294,42
2.00 PORTA PAPEL HIGIENICO 40,26 80,51
1.00 PORTA PAPEL HIGIENICO 29,83 29,83
1.00 BASE CORAL CORALIT 635,50 635,50
3.00 TINTA RESICOLOR - TINTA RESICOLOR 464,02 1.392,05
10.00 CONECTOR 16,67 166,69
1.00 REFLETOR LED 125,00 125,00
1.00 PARAFUSO 3,76 3,76
2.00 CIMALHA 8,18 16,36
1.80 FORRO PVC 27,13 48,83
8.00 CANTO CIMALHA 3,40 27,20
1.00 PINCEL 3 POLEGADAS 15,00 15,00
1.00 PINCEL 4 POL. 17,30 17,30
2.00 ROLO DE LÃ 56,00 112,00
15.00 LUVA SD 25MM 0,95 14,17
2.00 TORNEIRA PRETA 3/4 4,22 8,44
3.00 FITA ISOLANTE 8,24 24,72
2.00 CATRACA KIT 171,65 343,30
1.00 TINTA CORAL AMARELO 446,00 446,00
2.00 TINTA VERMELHO 94,85 189,70
15.00 Prego 24X60 26,27 394,05
1.00 BROXA GRANDE 15,20 15,20
1.00 BROXA MÉDIA 11,80 11,80
5.00 CAL PINTURA 14,20 71,02
1.00 PREGO 17X27 19,01 19,01
1.00 PREGO 19X39 19,40 19,40
1.00 Prego TELHEIRO 30,79 30,79
12.00 PARAFUSO 0,83 9,96
12.00 CIMALHA 8,18 98,16
6.00 FORRO PVC 27,13 162,78
5.00 THINER 25,68 128,38
5.00 DISCO CORTE Finalidade: NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 12,44 62,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 BASE CORAL - BASE CORAL PORTA PAPEL HIGIENICO PORTA PAPEL HIGIENICO BASE CORAL CORALIT TINTA RESICOLOR - TINTA RESICOLOR ARRUELA CONECTOR REFLETOR LED PARAFUSO PORCA 5/16 CIMALHA FORRO PVC CANTO CIMALHA PINCEL 3 POLEGADAS PINCEL 4 POL. ROLO DE LÃ LUVA SD 25MM TORNEIRA PRETA 3/4 FITA ISOLANTE CATRACA KIT TINTA CORAL AMARELO TINTA VERMELHO Prego 24X60 BROXA GRANDE BROXA MÉDIA CAL PINTURA PREGO 17X27 PREGO 19X39 Prego TELHEIRO PARAFUSO CIMALHA FORRO PVC THINER DISCO CORTE Finalidade: NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 7.014,56
27/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.014,56
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8830/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.014,56
TOTAL 7.014,56 7.014,56 7.014,56
SALDO A PAGAR 0,00