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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8858 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Folhas de Isopor 10,95 131,40
2.00 COLA DE 1 KG 39,95 79,90
1.00 Caixa de clips 21,95 21,95
2.00 FITA 43,95 87,90
6.00 CAIXA DE FOLHA A4 27,00 162,00
1.00 CADERNO 19,45 19,45
30.00 Papel EVA com glitter 7,95 238,50
22.00 CADERNO 96 FLS GRANDE 13,50 297,00
40.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO 1,00 40,00
3.00 ALFINETE 11,25 33,75
15.00 CARTOLINA 1,50 22,50
12.00 Pacote de balão 15,00 180,00
39.00 PAPEL CREPOM 1,80 70,20
8.00 PINCEL P/ QUADRO BRANCO 17,95 143,60
25.00 TNT 3,00 75,00
40.00 CANETA PRETA 1,50 60,00
500.00 FOLHA OFICIO A3 0,16 80,00
8.00 TINTA DE TECIDO 5,25 42,00
2.00 COLA 44,95 89,90
100.00 PAPEL VERGÊ 0,50 50,00
25.00 PAPEL EVA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER 3,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Folhas de Isopor COLA DE 1 KG Caixa de clips FITA CAIXA DE FOLHA A4 CADERNO Papel EVA com glitter CADERNO 96 FLS GRANDE BASTÃO COLA QUENTE FINO ALFINETE CARTOLINA Pacote de balão PAPEL CREPOM PINCEL P/ QUADRO BRANCO TNT CANETA PRETA FOLHA OFICIO A3 TINTA DE TECIDO COLA PAPEL VERGÊ PAPEL EVA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER 2.000,05
22/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.000,00
22/12/2023 Compra realizada com valor diferente da nota -0,05
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00