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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8903 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivos PARA CONSTRUÇÃO 360GBR/CZ TYTAN - PARA CONSTRUÇÃO 360GBR/CZ TYTAN 30,97 30,97
5.00 Lixa. 100 - 100 0,94 4,68
5.00 LIXA 220 0,66 3,30
1.00 MASSA CORRIDA 14,26 14,26
1.00 ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO 9,27 9,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 Adesivos PARA CONSTRUÇÃO 360GBR/CZ TYTAN - PARA CONSTRUÇÃO 360GBR/CZ TYTAN Lixa. 100 - 100 LIXA 220 MASSA CORRIDA ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI PRÓ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO 62,48
22/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 62,48
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8903/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,48
TOTAL 62,48 62,48 62,48
SALDO A PAGAR 0,00