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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLóGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8923 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Resina Opallis 38,50 77,00
2.00 Resina vittra 145,00 290,00
10.00 ALGODÃO ROLETTES 3,00 30,00
10.00 LUVA NITRILO - P 21,90 219,00
2.00 Babador descartável 24,70 49,40
5.00 Material odontológico - SUGADOR 12,90 64,50
5.00 BANDA MATRIZ DE AÇO 2,50 12,50
2.00 AGULHA GENGIVAL 36,50 73,00
2.00 Material odontológico - KGBRUSH 19,90 39,80
1.00 Material odontológico - BOTICAO ADULTO 016 130,00 130,00
1.00 Fluor Odontológico Finalidade: Atender a demanda - Compra de emeegência 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 Resina Opallis Resina vittra ALGODÃO ROLETTES LUVA NITRILO - P Babador descartável Material odontológico - SUGADOR BANDA MATRIZ DE AÇO AGULHA GENGIVAL Material odontológico - KGBRUSH Material odontológico - BOTICAO ADULTO 016 Fluor Odontológico Finalidade: Atender a demanda - Compra de emeegência 994,20
29/12/2023 Encerramento de Exercício. -994,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00