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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 895 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANDEJA PINTURA 20,51 20,51
1.00 PINCEL DE DUAS POL - 1/2 8,92 8,92
1.00 PINCEL 3 POL ATLAS 15,06 15,06
2.00 ROLO - 23CM S/CABO 56,78 113,56
1.00 CABO PROLONGADOR 2M 28,92 28,92
1.00 ESPATULA - DE ACO CROMADA 63MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL 8,74 8,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 BANDEJA PINTURA PINCEL DE DUAS POL - 1/2 PINCEL 3 POL ATLAS ROLO - 23CM S/CABO CABO PROLONGADOR 2M ESPATULA - DE ACO CROMADA 63MM Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL 195,71
26/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 195,71
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,71
TOTAL 195,71 195,71 195,71
SALDO A PAGAR 0,00