| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Rescisões em 20.12.2023 | 584,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Rescisões em 20.12.2023 | 584,77 | ||
| 21/12/2023 | Valor referente a rescisões de contrato. | 584,77 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 8967/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,77 | ||
| TOTAL | 584,77 | 584,77 | 584,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||