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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESINFETANTE 21,00 21,00
1.00 SILICONE - GEL 108,00 108,00
1.00 DETERGENTE DE LOUÇA 4,60 4,60
3.00 ALVEJANTE 15,00 45,00
1.00 Papel higiênico branco 99,00 99,00
1.00 SACOS DE LIXO 40 L 24,00 24,00
1.00 SACO DE LIXO 100 LT C/10 89,00 89,00
1.00 SACO DE LIXO 200 LITROS 120,00 120,00
1.00 VASSOURA DE NYLON 21,90 21,90
1.00 RODO 30cm Finalidade: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MAQUINAS 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 DESINFETANTE SILICONE - GEL DETERGENTE DE LOUÇA ALVEJANTE Papel higiênico branco SACOS DE LIXO 40 L SACO DE LIXO 100 LT C/10 SACO DE LIXO 200 LITROS VASSOURA DE NYLON RODO 30cm Finalidade: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MAQUINAS 559,50
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/21875; 559,50
22/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 559,50
TOTAL 559,50 559,50 559,50
SALDO A PAGAR 0,00