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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1028 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Enxada - Enxada 68,90 137,80
2.00 ENXADÃO 57,65 115,30
1.00 FACÃO 34,95 34,95
3.00 69,70 209,10
1.00 MARTELO 48,80 48,80
1.00 TALHADEIRA CHATA 10 28,20 28,20
4.00 DISCO CORTE 13,60 54,40
1.00 CANIVETE 36,60 36,60
1.00 CHAVE FENDA 1/8X3 6,15 6,15
1.00 CHAVE FENDA 3/16X4 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT 8,65 8,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Enxada - Enxada ENXADÃO FACÃO PÁ MARTELO TALHADEIRA CHATA 10 DISCO CORTE CANIVETE CHAVE FENDA 1/8X3 CHAVE FENDA 3/16X4 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT 679,95
18/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 679,95
29/04/2024 Pagamento de Empenho 1028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 679,95
TOTAL 679,95 679,95 679,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.