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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 coxa e sobre coxa frango 9,99 99,90
6.00 FEIJÃO 1KG 10,20 61,20
4.00 ARROZ 5KG 37,50 150,00
12.00 LEITE INTEGRAL 5,20 62,40
4.00 CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 2kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. 10,15 40,60
6.00 MASSA 4,75 28,50
2.00 FARINHA DE TRIGO Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DAS ATIVIDADES DO CRAS 23,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 coxa e sobre coxa frango FEIJÃO 1KG ARROZ 5KG LEITE INTEGRAL CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 2kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. MASSA FARINHA DE TRIGO Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DAS ATIVIDADES DO CRAS 488,60
23/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 488,60
23/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 MERCADO WENDT LTDA - 25946 488,60
TOTAL 488,60 488,60 488,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.