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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1053 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA AR ARO 24 430,00 430,00
2.00 CÂMARA DE AR 900X16 160,00 320,00
2.00 CÂMARA DE AR 1000X20 190,00 380,00
1.00 CÂMARA 1400X24 430,00 430,00
1.00 PROTETOR R16 Finalidade: MANUTENÇÃO BOB CAT 117, CAÇAMBA 115, PATROLA 158 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 CAMARA AR ARO 24 CÂMARA DE AR 900X16 CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA 1400X24 PROTETOR R16 Finalidade: MANUTENÇÃO BOB CAT 117, CAÇAMBA 115, PATROLA 158 1.615,00
21/02/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.615,00
14/03/2024 Pagamento de Empenho 1053/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.615,00
TOTAL 1.615,00 1.615,00 1.615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.