Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1065 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.70 |
PÃO CACHORRO QUENTE |
13,75 |
312,13 |
8.87 |
Salsicha |
22,99 |
203,92 |
10.00 |
CUCA |
15,00 |
150,00 |
11.11 |
PAO DE SANDUICHE
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS |
17,99 |
199,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
PÃO CACHORRO QUENTE Salsicha CUCA PAO DE SANDUICHE
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS |
865,92 |
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26/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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865,92 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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865,92 |
TOTAL |
865,92 |
865,92 |
865,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.