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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA 6PK 1640 - 6PK 1640 114,89 114,89
1.00 JUNTA COLETOR ESCAPE /CANO DESCARGA - ESCAPE /CANO DESCARGA 16,50 16,50
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 219,87 439,74
2.00 BUCHA INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO - INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO 34,00 68,00
1.00 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/8 (3MM) - COMBUSTIVEL 1/8 (3MM) 24,27 24,27
1.00 BUJÃO CARTER MOTOR C/ IMA 24,00 MM - CARTER MOTOR C/ IMA 24,00 MM 49,97 49,97
1.00 ROLAMENTO EIXO PILOTO - EIXO PILOTO 264,42 264,42
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40,00 MM C/ SUPORTE - CARDAN 40,00 MM C/ SUPORTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- MICRO ÔNIBUS 34 308,47 308,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 CORREIA 6PK 1640 - 6PK 1640 JUNTA COLETOR ESCAPE /CANO DESCARGA - ESCAPE /CANO DESCARGA AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO - INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/8 (3MM) - COMBUSTIVEL 1/8 (3MM) BUJÃO CARTER MOTOR C/ IMA 24,00 MM - CARTER MOTOR C/ IMA 24,00 MM ROLAMENTO EIXO PILOTO - EIXO PILOTO ROLAMENTO CARDAN 40,00 MM C/ SUPORTE - CARDAN 40,00 MM C/ SUPORTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- MICRO ÔNIBUS 34 1.286,26
15/05/2024 Estorno cfe memorando interno n.º 95/2024. -1.286,26
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.