Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
2.827,37 |
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19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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2.827,37 |
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19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE |
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14,05 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE |
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30,00 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE |
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198,33 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE |
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260,77 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE |
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544,34 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.779,88 |
TOTAL |
2.827,37 |
2.827,37 |
2.827,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.