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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESCOLA DA LICITOCON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Serviços de empresa para implantação, treinamento, assessoria e demais atos inerentes a aplicação da nova Lei de Licitações 14.133/2021, junto ao município de fotaleza dos Valos/RS. Finalidade: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E DEMAIS ATOS INERENTES A APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 6.000,00 66.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Serviços de empresa para implantação, treinamento, assessoria e demais atos inerentes a aplicação da nova Lei de Licitações 14.133/2021, junto ao município de fotaleza dos Valos/RS. Finalidade: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E DEMAIS ATOS INERENTES A APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 66.000,00
26/03/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 12.000,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2024 ESCOLA DA LICITOCON LTDA - 29681 12.000,00
06/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 6.000,00
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2024 ESCOLA DA LICITOCON LTDA - 29681 6.000,00
TOTAL 66.000,00 18.000,00 18.000,00
SALDO A PAGAR 48.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.