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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO - DE IMPRESSÃO Finalidade: IMPRESSÃO DO CRLV DO ONIBUS 123 15,05 15,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇO DE IMPRESSÃO - DE IMPRESSÃO Finalidade: IMPRESSÃO DO CRLV DO ONIBUS 123 15,05
05/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 15,05
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2024 MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 15,05
TOTAL 15,05 15,05 15,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.