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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1508 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 ARROZ 5KG 4,48 1.120,00
100.00 Açucar 5,00 500,00
100.00 FEIJÃO 1KG 7,00 700,00
100.00 coxa e sobre coxa frango 9,00 900,00
100.00 AZEITE 10,50 1.050,00
100.00 LEITE INTEGRAL 5,40 540,00
100.00 FARINHA DE TRIGO 5,00 500,00
100.00 MASSA 4,50 450,00
50.00 FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. 4,00 200,00
50.00 SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg 2,61 130,50
50.00 CAFÉ 5,00 250,00
100.00 BOLACHA Finalidade: CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VULONERABILIDADE SOCIAL 5,00 500,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 ARROZ 5KG Açucar FEIJÃO 1KG coxa e sobre coxa frango AZEITE LEITE INTEGRAL FARINHA DE TRIGO MASSA FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg CAFÉ BOLACHA Finalidade: CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VULONERABILIDADE SOCIAL 6.840,71
29/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 6.840,71
29/02/2024 Boleto a menor -0,21
29/02/2024 Boleto a menor -0,21
01/03/2024 Pagamento de Empenho 1508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.840,50
TOTAL 6.840,50 6.840,50 6.840,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.