Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO PAGO REPRESENTAçõES LIMITADAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Borrifador - PACOTE COM 50
Finalidade: ACONDIONAMENTO DE REPELENTES CONFECCIONADOS PELA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO |
64,60 |
193,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Borrifador - PACOTE COM 50
Finalidade: ACONDIONAMENTO DE REPELENTES CONFECCIONADOS PELA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO |
193,80 |
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26/04/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º 20/2024. |
-193,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.