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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1553 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CRUZETA CARDAN 145,00 145,00
1.00 PARAFUSO C/ PORCA ESPECIAL AÇO 12.9 - C/ PORCA ESPECIAL AÇO 12.9 468,00 468,00
1.00 FILTRO BLINDADO ROSCA 14MM - ROSCA 14MM 198,00 198,00
1.00 ROLAMENTO COM BUCHA FIXA - COM BUCHA FIXA 145,00 145,00
1.00 PORCA OSCILANTE - OSCILANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 161 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 CRUZETA CARDAN PARAFUSO C/ PORCA ESPECIAL AÇO 12.9 - C/ PORCA ESPECIAL AÇO 12.9 FILTRO BLINDADO ROSCA 14MM - ROSCA 14MM ROLAMENTO COM BUCHA FIXA - COM BUCHA FIXA PORCA OSCILANTE - OSCILANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 161 976,00
13/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 976,00
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2024 Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 976,00
TOTAL 976,00 976,00 976,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.