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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSADA 14,40 28,80
0.60 MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO 3/8 42,80 25,68
1.00 ADESIVO ULTRA GREY (PERMATEX) - ULTRA GREY (PERMATEX) 55,00 55,00
2.00 TERMINAL ESF. CELERADOR 6MM MB - ESF. CELERADOR 6MM MB 16,50 33,00
1.00 ADITIVO RADIADOR 25,80 25,80
1.00 BICO LIMPEZA NYLON 36,00 36,00
1.00 ENGATE RAPIDO P/PNEU 25,60 25,60
1.00 TUBO PU ESPIRAL 8MMX15MTS 127,60 127,60
1.00 EMENDA EM Y EASY P/ TUBO 8MM - EM Y EASY P/ TUBO 8MM 6,00 6,00
1.00 LANTERNAS DIANTEIRA 100,00 100,00
1.00 JUNTA COLETOR DE ESCAPE FORD - DE ESCAPE FORD 4,95 4,95
1.00 MOLA CARRETEL KW - CARRETEL KW 14,80 14,80
10.00 ABRACADEIRA NYLON 0,25 2,50
1.00 FILTRO OLEO - OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS 109 E 161 105,20 105,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 CAPA PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO 3/8 ADESIVO ULTRA GREY (PERMATEX) - ULTRA GREY (PERMATEX) TERMINAL ESF. CELERADOR 6MM MB - ESF. CELERADOR 6MM MB ADITIVO RADIADOR BICO LIMPEZA NYLON ENGATE RAPIDO P/PNEU TUBO PU ESPIRAL 8MMX15MTS EMENDA EM Y EASY P/ TUBO 8MM - EM Y EASY P/ TUBO 8MM LANTERNAS DIANTEIRA JUNTA COLETOR DE ESCAPE FORD - DE ESCAPE FORD MOLA CARRETEL KW - CARRETEL KW ABRACADEIRA NYLON FILTRO OLEO - OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ONIBUS 109 E 161 590,93
18/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 590,93
15/04/2024 Pagamento de Empenho 1572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,93
TOTAL 590,93 590,93 590,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.