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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1592 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Linha CLEA - CLEA 22,40 156,80
6.00 Linha CAMILA - CAMILA 19,47 116,82
62.00 4,90 303,80
3.00 TECIDO 33,20 99,60
4.00 TECIDO 34,10 136,40
2.40 TECIDO 51,20 122,88
1.00 Fita Mimosa Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES NA CMAEE-PTMC 2,30 2,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 Linha CLEA - CLEA Linha CAMILA - CAMILA Lã TECIDO TECIDO TECIDO Fita Mimosa Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES NA CMAEE-PTMC 938,60
18/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 938,60
26/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2024 Deli Margarida Roque - 24117 938,60
TOTAL 938,60 938,60 938,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.