Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO PAGO REPRESENTAçõES LIMITADAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
COLCHONETE
Finalidade: CRAS - GRUPO DE CONVIVENCIA-PBFI DE IDOSOS E MULHERES |
46,26 |
925,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
COLCHONETE
Finalidade: CRAS - GRUPO DE CONVIVENCIA-PBFI DE IDOSOS E MULHERES |
925,12 |
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11/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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925,11 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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925,11 |
11/03/2024 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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TOTAL |
925,11 |
925,11 |
925,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.