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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DE MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, van 152. 1.580,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 SERVIÇO - DE MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, van 152. 1.580,00
19/03/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.580,00
11/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2024 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 1.504,16
11/04/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1723/2024 75,84
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/04/2024 75,84 2664/2024 Lançada
TOTAL   75,84