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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1731 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1400.00 LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS E TECNICOS - CAMPUS /UNICRUZ E ESCOLAS TECNICAS NO CENTRO DE CRUZ ALTA RS 7,51 10.514,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS E TECNICOS - CAMPUS /UNICRUZ E ESCOLAS TECNICAS NO CENTRO DE CRUZ ALTA RS 10.514,00
19/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 10.514,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2024 Fv Turismo Ltda - 21890 10.514,00
TOTAL 10.514,00 10.514,00 10.514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.