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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1801 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
405.00 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: DESTINADO A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PORTÃO, GRANJA VILMAR MAIER, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, ILDO ROSSATO, GRANJA TERRA BOA 5,47 2.215,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: DESTINADO A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PORTÃO, GRANJA VILMAR MAIER, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, ILDO ROSSATO, GRANJA TERRA BOA 2.215,35
21/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.215,35
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2024 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 2.215,35
TOTAL 2.215,35 2.215,35 2.215,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.