Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1803 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAROL (JOGO) - (JOGO) |
700,00 |
700,00 |
10.00 |
FIO |
8,00 |
80,00 |
2.00 |
Terminal DE BATERIA - DE BATERIA |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
RELÉ |
70,00 |
140,00 |
1.00 |
PORTA FUSÍVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO KOMBI 28 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
FAROL (JOGO) - (JOGO) FIO Terminal DE BATERIA - DE BATERIA RELÉ PORTA FUSÍVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO KOMBI 28 |
1.010,00 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.010,00 |
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16/04/2024 |
Estorno cfe memorandfo inerno n.º 74/2024. |
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-1.010,00 |
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16/04/2024 |
Estorno cfe memorandfo inerno n.º 74/2024. |
-1.010,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.