O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1855 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GEL TOPICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, SONAR E US - GEL TOPICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, SONAR E US 15,00 90,00
5.00 Caixa de luva - M 35,00 175,00
5.00 Material - ENFERMAGEM- TUBO LATEX 3,00 15,00
100.00 Seringa - 10 ML 0,60 60,00
100.00 Seringa - 3 ML 0,40 40,00
100.00 Seringa - 5 ML 0,45 45,00
500.00 ESCOVA CERVICAL 0,69 345,00
4.00 LAMINA PONTA FOSCA 10,00 40,00
400.00 Coletor URINA - Universal 0,65 260,00
10.00 Caixa de luva - P 35,00 350,00
3.00 Caixa de luva - PP 35,00 105,00
10.00 GAZE - 10X10 78,00 780,00
10.00 GAZE - 7,5X7,5 40,00 400,00
5.00 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Finalidade: Atender a demanda 9,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 GEL TOPICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, SONAR E US - GEL TOPICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, SONAR E US Caixa de luva - M Material - ENFERMAGEM- TUBO LATEX Seringa - 10 ML Seringa - 3 ML Seringa - 5 ML ESCOVA CERVICAL LAMINA PONTA FOSCA Coletor URINA - Universal Caixa de luva - P Caixa de luva - PP GAZE - 10X10 GAZE - 7,5X7,5 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Finalidade: Atender a demanda 2.750,00
27/03/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 2.750,00
09/04/2024 Pagamento de Empenho 1855/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.