Município de O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP

Dados do Empenho
Número do empenho: 186 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARVÃO IVOTI 7KG 53,08 53,08
3.00 Refrigerante - Refrigerante 8,85 26,55
1.00 Refrigerante 8,23 8,23
1.00 SAL GROSSO CHURRASCO 1 KG 2,56 2,56
1.00 YOKI FAROFA 200 GR 8,95 8,95
1.12 CARNE BOVINA CHULETA KG 39,78 44,55
0.73 CARNE CHAPEU DE BISPO KG 56,78 41,45
1.23 CARNE COSTELA RIPA KG 34,00 41,82
0.95 SALSICHÃO 26,10 24,79
1.01 PÃO FRANCES Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ ALMOÇO PARA OS SERVIDORES TRABALHANDO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DE CAMPOS E PODAS DE ARVORES 17,54 17,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 CARVÃO IVOTI 7KG Refrigerante - Refrigerante Refrigerante SAL GROSSO CHURRASCO 1 KG YOKI FAROFA 200 GR CARNE BOVINA CHULETA KG CARNE CHAPEU DE BISPO KG CARNE COSTELA RIPA KG SALSICHÃO PÃO FRANCES Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ ALMOÇO PARA OS SERVIDORES TRABALHANDO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DE CAMPOS E PODAS DE ARVORES 269,69
19/01/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN 269,69
19/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,69
TOTAL 269,69 269,69 269,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.