Município de O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANDEJA PINTURA 13,43 13,43
1.00 BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L 155,36 155,36
2.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 198,08 396,16
1.00 MASSA CORRIDA 14,26 14,26
1.00 PINCEL 4,90 4,90
1.00 Pincel 396 1 1/2 6,00 6,00
1.00 ROLO DE LÃ 22,50 22,50
1.00 ROLO ESPUMA 09CM C/CABO 9,60 9,60
1.00 SIFÃO 14,25 14,25
1.00 SOLVENTE 25,03 25,03
1.00 TORNEIRA 75,33 75,33
1.00 VERNIZ 30,80 30,80
1.00 DESEMPENO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAEE- PTMC 10,35 10,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 BANDEJA PINTURA BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L BASE CORAL DECORA P SB 3,2L MASSA CORRIDA PINCEL Pincel 396 1 1/2 ROLO DE LÃ ROLO ESPUMA 09CM C/CABO SIFÃO SOLVENTE TORNEIRA VERNIZ DESEMPENO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAEE- PTMC 777,97
28/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 777,97
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 777,97
TOTAL 777,97 777,97 777,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.