Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORACY TEREZINHA VIVAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
SERVIÇO - Recomhecimento de Firma |
8,93 |
71,44 |
7.00 |
SERVIÇO - Emolumentos
Finalidade: Regularização dos Documentos Comunidade Quilombola Costaneira |
27,04 |
189,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
SERVIÇO - Recomhecimento de Firma SERVIÇO - Emolumentos
Finalidade: Regularização dos Documentos Comunidade Quilombola Costaneira |
260,71 |
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04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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260,71 |
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05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2024
Doracy Terezinha Vivan - 183 |
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260,71 |
TOTAL |
260,71 |
260,71 |
260,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.