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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 225 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGATE 1/4 25,90 25,90
16.00 MANGUEIRA 16,60 265,60
10.00 MANGUEIRA AR 5/16 8,90 89,00
1.00 ABRAÇADEIRA 9X13 3,20 3,20
1.00 CONECTOR 6,30 6,30
2.00 ABRAÇADEIRA 14MM 13 X 19 3,20 6,40
1.00 EMENDA P/ MANGUEIRA 6,70 6,70
1.00 CONECTOR 1/4 P/ MANGUEIRA 6,30 6,30
1.00 EMENDA 1/2 10,20 10,20
1.00 ENGATE Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 139,15 139,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 ENGATE 1/4 MANGUEIRA MANGUEIRA AR 5/16 ABRAÇADEIRA 9X13 CONECTOR ABRAÇADEIRA 14MM 13 X 19 EMENDA P/ MANGUEIRA CONECTOR 1/4 P/ MANGUEIRA EMENDA 1/2 ENGATE Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 558,75
15/04/2024 Estorno cfe memorando interno n.º 065/2023. -558,75
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.