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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EIXO PILOTO - PILOTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34 1.046,11 1.046,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 EIXO PILOTO - PILOTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34 1.046,11
16/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.046,11
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2024 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 1.033,56
29/04/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2265/2024 12,55
TOTAL 1.046,11 1.046,11 1.046,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 29/04/2024 12,55 3125/2024 Lançada
TOTAL   12,55