O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA CANO 8,59 8,59
1.00 JOELHO 75 X 45 MM - 75 X 45 MM 13,27 13,27
1.00 LUVA ESGOTO 100 mm - 100 mm 11,16 11,16
1.00 LUVA ESGOTO 100 x 75 mm - 100 x 75 mm 24,12 24,12
3.00 LUVA ESGOTO 50 mm - 50 mm 5,30 15,90
3.00 LUVA ESGOTO 75 mm - 75 mm 9,12 27,35
1.00 LUVA SD 40MM latão - latão 8,23 8,23
2.00 Plug BR 1/2 POL - BR 1/2 POL 1,01 2,02
1.00 REGISTRO PVC 25mm 7,54 7,54
1.00 TE SOLD. 25MM 1,40 1,40
1.00 TE SD 25 X 1/2 LATÃO - 25 X 1/2 LATÃO Finalidade: CONCERTO DO ENCANAMENTO DA UBS MORADA DO SOL -RBC 21,47 21,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 COLA CANO JOELHO 75 X 45 MM - 75 X 45 MM LUVA ESGOTO 100 mm - 100 mm LUVA ESGOTO 100 x 75 mm - 100 x 75 mm LUVA ESGOTO 50 mm - 50 mm LUVA ESGOTO 75 mm - 75 mm LUVA SD 40MM latão - latão Plug BR 1/2 POL - BR 1/2 POL REGISTRO PVC 25mm TE SOLD. 25MM TE SD 25 X 1/2 LATÃO - 25 X 1/2 LATÃO Finalidade: CONCERTO DO ENCANAMENTO DA UBS MORADA DO SOL -RBC 141,05
15/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 141,05
17/04/2024 Pagamento de Empenho 2294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,05
TOTAL 141,05 141,05 141,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.