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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEZZI CJ 2 TOMADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL, UTILIZAÇÃO NA SALA DA ENFERMAGEM - RBC 17,05 34,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 PEZZI CJ 2 TOMADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL, UTILIZAÇÃO NA SALA DA ENFERMAGEM - RBC 34,09
15/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 34,09
17/04/2024 Pagamento de Empenho 2380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,09
TOTAL 34,09 34,09 34,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.