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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 7,50 7,50
1.00 COLA CANO 5,00 5,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 40 CM - 40 CM 10,00 10,00
1.00 Nípel Rosqueável 1/2 2,00 2,00
1.00 Nipel 3/4 - 3/4 1,50 1,50
1.00 LUVA DE ÁGUA DE 40MM 5,00 5,00
1.00 Cap Rosca 3/4 2,00 2,00
2.00 TE ESGOTO 100 MM 14,00 28,00
2.00 T ESGOTO 40MM 16,00 32,00
2.00 JOELHO 45º DN 7,00 14,00
4.00 JOELHO 7,50 30,00
1.00 CAIXA SIFONADA 100X100X50 250 X 250 X 100 CESTO - 250 X 250 X 100 CESTO Finalidade: MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBS MORADA DO SOL - RBC. 122,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 FITA VEDA ROSCA COLA CANO ENGATE FLEXIVEL 40 CM - 40 CM Nípel Rosqueável 1/2 Nipel 3/4 - 3/4 LUVA DE ÁGUA DE 40MM Cap Rosca 3/4 TE ESGOTO 100 MM T ESGOTO 40MM JOELHO 45º DN JOELHO CAIXA SIFONADA 100X100X50 250 X 250 X 100 CESTO - 250 X 250 X 100 CESTO Finalidade: MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBS MORADA DO SOL - RBC. 259,00
15/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 259,00
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 255,90
18/04/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2385/2024 3,10
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 18/04/2024 3,10 2960/2024 Lançada
TOTAL   3,10