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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2200.00 Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25. 6,73 14.806,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25.000 Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS 14.806,00
04/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 14.806,00
10/04/2024 Estorno cfe memorando n.º 73/2024. -14.806,00
10/04/2024 Estorno cfe memorando n.º 73/2024. -14.806,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.