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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2455 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESCRIVANINHA P/ COMPUTADOR 645,00 1.290,00
1.00 GUIA EUCALIPTUS 1X15 CM 5,50MT - EUCALIPTUS 1X15 CM 5,50MT Finalidade: MELHORIA DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO DEVIDO A DEMANDA DE ALUNOS 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 ESCRIVANINHA P/ COMPUTADOR GUIA EUCALIPTUS 1X15 CM 5,50MT - EUCALIPTUS 1X15 CM 5,50MT Finalidade: MELHORIA DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO DEVIDO A DEMANDA DE ALUNOS 1.319,00
15/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.319,00
25/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2024 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 1.303,17
25/04/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2455/2024 15,83
TOTAL 1.319,00 1.319,00 1.319,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 25/04/2024 15,83 3082/2024 Lançada
TOTAL   15,83