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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 215/75 17.5 RADIAL BORRACHUDO Finalidade: Manutenção do Transporte escolar / Ônibus 161 819,00 1.638,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 PNEU 215/75 17.5 RADIAL BORRACHUDO Finalidade: Manutenção do Transporte escolar / Ônibus 161 1.638,00
16/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.638,00
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2024 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 1.638,00
TOTAL 1.638,00 1.638,00 1.638,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.