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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAEL CASTRO DE AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
111.00 1 (um) instrutor de teatro, com qualificação e aptidão para ministrar aulas de encenação, direção e atividades ligadas ao teatro, com formação superior especifica na área de teatro, confirmada por diploma. Carga horária total de 108 horas; 4h e 30minutos semanais; prazo de execução de 6 (seis)meses podendo ser renovado por mais 6 (seis) meses Finalidade: Manutenção de prestação de Serviço de Oficina de Teatro para crianças e adolescentes 100,00 11.100,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 1 (um) instrutor de teatro, com qualificação e aptidão para ministrar aulas de encenação, direção e atividades ligadas ao teatro, com formação superior especifica na área de teatro, confirmada por diploma. Carga horária total de 108 horas; 4h e 30minutos semanais; prazo de execução de 6 (seis)meses podendo ser renovado por mais 6 (seis) meses Finalidade: Manutenção de prestação de Serviço de Oficina de Teatro para crianças e adolescentes 11.100,02
11/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.300,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2024 Rael Castro de Azevedo - 22865 1.300,00
10/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.400,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2024 Rael Castro de Azevedo - 22865 2.400,00
10/06/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.400,00
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2024 Rael Castro de Azevedo - 22865 2.400,00
03/07/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.400,00
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2024 Rael Castro de Azevedo - 22865 2.400,00
TOTAL 11.100,02 8.500,00 8.500,00
SALDO A PAGAR 2.600,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.