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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2519 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGUA 30 CM 7,50 7,50
24.00 PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE - PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE 3,99 95,76
2.00 PASTA CATALOGO C/ 10 FOLHA 12,00 24,00
1.00 CALCULADORA 29,99 29,99
1.00 Tesoura 5,99 5,99
1.00 Apontador 2,99 2,99
3.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO - BASTÃO COLA QUENTE FINO 1,20 3,60
4.00 CARTOLINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS. 1,50 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 REGUA 30 CM PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE - PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE PASTA CATALOGO C/ 10 FOLHA CALCULADORA Tesoura Apontador BASTÃO COLA QUENTE FINO - BASTÃO COLA QUENTE FINO CARTOLINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS. 175,83
24/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 175,83
29/04/2024 Pagamento de Empenho 2519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 175,83
TOTAL 175,83 175,83 175,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.