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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2583 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Linha 21,70 238,70
8.00 FELTRO 32,90 263,20
4.00 BARBANTE 28,00 112,00
290.00 FITA 1,00 290,00
4.00 JUTA 22,50 90,00
3.00 TECIDO 56,00 168,00
4.00 TECIDO TRICOLINE PREMIUM 39,90 159,60
2.00 TECIDO - VOAL 26,90 53,80
10.00 ARGOLAS CHAVEIRO Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB E OFICINAS 1,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 Linha FELTRO BARBANTE FITA JUTA TECIDO TECIDO TRICOLINE PREMIUM TECIDO - VOAL ARGOLAS CHAVEIRO Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB E OFICINAS 1.385,30
24/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.385,30
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2024 Lucileia Weber Antonello - 22163 1.385,30
TOTAL 1.385,30 1.385,30 1.385,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.