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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MB78.3 - MB78.3 Finalidade: DEVIDO A NECESSIDADE DE REPARO NO ÔNIBUS 109 FOI NECESSÁRIO A TROCA DA PEÇA 864,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 MOLA MB78.3 - MB78.3 Finalidade: DEVIDO A NECESSIDADE DE REPARO NO ÔNIBUS 109 FOI NECESSÁRIO A TROCA DA PEÇA 864,00
22/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 864,00
25/04/2024 Pagamento de Empenho 2676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864,00
TOTAL 864,00 864,00 864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.