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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de violão, nas modalidades iniciante e avançado, com carga horária de duas horas semanais. 89,00 5.696,00
96.00 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de canto-coral, nas modalidades adulto e infanto-juvenoil, com carga horparia de três horas semanais. Finalidade: Prestação de serviços de violão, modalidade iniciante e avançado e ministrar nas oficinas de canto - coral modalidade adulto e infanto-juvenil 243,00 23.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de violão, nas modalidades iniciante e avançado, com carga horária de duas horas semanais. Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de canto-coral, nas modalidades adulto e infanto-juvenoil, com carga horparia de três horas semanais. Finalidade: Prestação de serviços de violão, modalidade iniciante e avançado e ministrar nas oficinas de canto - coral modalidade adulto e infanto-juvenil 29.024,00
06/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.721,00
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2024 Nei Leandro Schneider - 20297 2.721,00
TOTAL 29.024,00 2.721,00 2.721,00
SALDO A PAGAR 26.303,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.