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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 294 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) Finalidade: SERVIÇO DE INTERNET DURANTE A FEIRA / EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO- 3 REDES WIFI(REDE MAQUINAS DE CARTÃO, REDE DE ORGANIZAÇÃO E REDE AO PUBLICO) 7.000,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 SERVIÇO 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) - 3 redes wifi (rede maquinas de cartão, rede de organização e rede ao publico.) Finalidade: SERVIÇO DE INTERNET DURANTE A FEIRA / EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO- 3 REDES WIFI(REDE MAQUINAS DE CARTÃO, REDE DE ORGANIZAÇÃO E REDE AO PUBLICO) 7.000,00
30/01/2024 Empenho em nome de credor indevido. -7.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.