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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015

Dados do Empenho
Número do empenho: 318 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO ARTÍSTICO, ARTESANATO, PANIFICAÇÃO CASEIRA, PREPARAÇÃO DE BOLACHAS E SALGADOS ARTESANAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. a) Requisitos do Profissional: Habilitação mínima de Ensino Médio Completo, com experiência em cursos nas áreas que envolvam trabalhos artesanais e de culinária em geral: a.1) Exigência: Comprovante de Ensino Médio Completo e apresentação de comprovantes de realização de cursos nas aéreas afins e de trabalhos anteriore 2.974,40 11.897,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO ARTÍSTICO, ARTESANATO, PANIFICAÇÃO CASEIRA, PREPARAÇÃO DE BOLACHAS E SALGADOS ARTESANAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. a) Requisitos do Profissional: Habilitação mínima de Ensino Médio Completo, com experiência em cursos nas áreas que envolvam trabalhos artesanais e de culinária em geral: a.1) Exigência: Comprovante de Ensino Médio Completo e apresentação de comprovantes de realização de cursos nas aéreas afins e de trabalhos anteriore 11.897,60
24/01/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.974,40
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 318/2024 - REF. JANEIRO/2024 ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423 2.974,40
31/01/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.974,40
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 318/2024 - REF. JANEIRO/2024 ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423 2.974,40
15/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.974,40
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 318/2024 ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA - 27423 2.974,40
09/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.974,40
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 318/2024 ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA - 27423 2.974,40
TOTAL 11.897,60 11.897,60 11.897,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.