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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 03/01/2024
Tipo de empenho: INSS - PARCELADO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.99.05.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a parcelamento do INSS parte patronal e parte do segurado, conforme DEBCAD: 37.538.437-5, 37.538.379-4, 37.538.383-2, 37.538.380-8, 37.538.360-3. 6.184,94 6.184,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2024 Valor referente a parcelamento do INSS parte patronal e parte do segurado, conforme DEBCAD: 37.538.437-5, 37.538.379-4, 37.538.383-2, 37.538.380-8, 37.538.360-3. 6.184,94
22/01/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.546,27
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024 - REF. JANEIRO/2024 Inss - 1339 1.546,27
15/02/2024 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 1.557,36
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Inss - 1339 1.557,36
19/03/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. CEZAR AUGUSTO LIBRELOTTO RUBIN 1.566,50
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024 Inss - 1339 1.566,50
19/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.514,81
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024 Inss - 1339 1.514,81
TOTAL 6.184,94 6.184,94 6.184,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.