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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENISE MARTINS PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS BORGAL 50ML - BORGAL 50ML 120,00 120,00
2.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS terra cotril 125ml - terra cotril 125ml 65,00 130,00
2.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS biofloxacin 20 ml - biofloxacin 20 ml 75,00 150,00
2.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS eloxicam - eloxicam 95,00 190,00
2.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS banamine injetavel 10 ml - banamine injetavel 10 ml 95,00 190,00
2.00 MEDICAMENTOS VETERINARIOS mercepton 100 ml - mercepton 100 ml Finalidade: Medicação para animais das familias em vulnerabilidade social 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 MEDICAMENTOS VETERINARIOS BORGAL 50ML - BORGAL 50ML MEDICAMENTOS VETERINARIOS terra cotril 125ml - terra cotril 125ml MEDICAMENTOS VETERINARIOS biofloxacin 20 ml - biofloxacin 20 ml MEDICAMENTOS VETERINARIOS eloxicam - eloxicam MEDICAMENTOS VETERINARIOS banamine injetavel 10 ml - banamine injetavel 10 ml MEDICAMENTOS VETERINARIOS mercepton 100 ml - mercepton 100 ml Finalidade: Medicação para animais das familias em vulnerabilidade social 880,00
14/05/2024 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 880,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2024 DENISE MARTINS PINHEIRO - 21757 880,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2024 DENISE MARTINS PINHEIRO - 21757 880,00
13/06/2024 pagamento indevido -880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.