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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR - DIANTEIRO 1.341,71 2.683,42
2.00 COXIM - DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS, sprinter 152. 348,96 697,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 AMORTECEDOR - DIANTEIRO COXIM - DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS, sprinter 152. 3.381,34
21/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 3.381,34
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2024 Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 3.381,34
TOTAL 3.381,34 3.381,34 3.381,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.