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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3284 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSICIONADOR RADIOGRAFICO - Descartável (kit) 98,00 98,00
2.00 ESPATULA - descartável para alginato (kit) 2,50 5,00
2.00 CUBETA - GRANDE descartável 12,00 24,00
3.00 ESPATULA ESCULPIDORA - Descartável 17,00 51,00
3.00 PASTA DE ZINCO 69,00 207,00
1.00 Moldeiras odontológicas - kit 78,00 78,00
10.00 Alginato - pacote 76,00 760,00
3.00 ESPATULA - 7 dupla descartável Finalidade: Compra de emergência para Francieli de Bortoli, coordenadora odontológica. Materiais para moldagens de próteses dentárias. 17,65 52,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 POSICIONADOR RADIOGRAFICO - Descartável (kit) ESPATULA - descartável para alginato (kit) CUBETA - GRANDE descartável ESPATULA ESCULPIDORA - Descartável PASTA DE ZINCO Moldeiras odontológicas - kit Alginato - pacote ESPATULA - 7 dupla descartável Finalidade: Compra de emergência para Francieli de Bortoli, coordenadora odontológica. Materiais para moldagens de próteses dentárias. 1.275,95
10/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.275,95
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2024 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 1.275,95
TOTAL 1.275,95 1.275,95 1.275,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.