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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 332 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024 0,00 7.192,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024 7.192,74
24/01/2024 Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024. 7.192,74
25/01/2024 Pagamento de Empenho 332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.192,74
TOTAL 7.192,74 7.192,74 7.192,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.