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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Limpador anti mofo 13,90 139,00
2.00 MEKACIL EC 50L 129,00 258,00
1.00 DETERGENTE MEKAL 193,00 193,00
3.00 DESENGRAXANTE 122,00 366,00
2.00 ESFREGÃO COM ESPUMA Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO/ LAVADOR SMOT 59,90 119,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Limpador anti mofo MEKACIL EC 50L DETERGENTE MEKAL DESENGRAXANTE ESFREGÃO COM ESPUMA Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO/ LAVADOR SMOT 1.075,80
21/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.075,80
03/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2024 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 1.075,80
TOTAL 1.075,80 1.075,80 1.075,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.